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审计治理规范与案例

审计治理规范与案例
作者:刘华 著
出版:复旦大学出版社 2007.4
丛书:审计与内部控制系列
页数:333
定价:33.00 元
ISBN-13:9787309054484
ISBN-10:7309054482 去豆瓣看看 
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      经济越发展,作为不吃皇粮的经济警察和市场经济卫士的注册会计师审计越重要;政治越发展,作为国家财产看门人的国家审计越重要;管理越发展,作为啄木鸟、家庭医生和教练的内部审计越重要。
      《审计治理规范与案例》把案例和法规作为审计治理研究的两大抓手,用超过2/3的篇幅,系统研究了截至2007年1月的审计治理案例与法规各50多个,试图为审计人系统地 把握新执业准则体系和公司治理规范.深刻认识审计职业环境,变革审计观念,链接内部控制,探索审计协同,推进审计治理,提供案例、法规和理论支持。
      审计治理是系统工程,是通过审计治理,以及对审计的治理两方面的有机融合。职业环境、执业准则、审计观念、内部控制、审计协同和公司治理,是审计治理的六大关键要素。
      理想的公司治理结构中,可在股东大会下设监事会,履行代表股东的监督;董事会下设审计委员会,全部由既独立又懂事的独立董事组成,掌握外部审计师聘任权,以超然独立为基本特征,实现代表治理层的监督;总经理(CEO)领导内部审计,通过内部控制和企业风险管理,实现代表管理层的监督,咨询和保证功能优先,独立于管理层不是首要特征。
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