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企业内部控制:自我评价与CPA审计

企业内部控制:自我评价与CPA审计
作者:宋良荣,周冬华 (作者)
出版:立信会计出版社 2012.4
页数:369
定价:42.00 元
ISBN-13:9787542934109
ISBN-10:7542934104 去豆瓣看看 
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      《企业内部控制:自我评价与CPA审计》依据我国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,结合作者在企业提供内部控制与风险管理咨询服务积累的经验.分上、下两篇阐述了如何有效构建企业内部控制的内外部监督评价体系。上篇对企业实施内部控制评价的组织、内容、标准、程序与方法、缺陷认定与整改,以及内部控制自我评价报告等核心问题做了实质性解读:下篇系统介绍了整合审计框架下企业内部控制注册会计师审计的计划、实施、控制缺陷评价、意见形成、报告出具等环节的操作要点。
      《企业内部控制:自我评价与CPA审计》内容重点突出、详略得当,兼顾实用性与理论的前瞻性、可操作性以及知识的广泛性,可以帮助读者系统了解和掌握内部控制自我评价和内部控制审计的基本理论与方法技巧。
      《企业内部控制:自我评价与CPA审计》可以作为管理、财会、审计、证券、金融等实务工作者系统学习企业内部控制自我评价与内部控制注册会计师审计的参考书,也可以作为高等院校管理类与经济类专业学生的教学用书。
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