注 册登 录

Wiley CIA 备考精要1:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务

Wiley CIA 备考精要1:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务
作者:(美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 等译
出版:电子工业出版社 2009.9
页数:186
定价:29.00 元
ISBN-13:9787121093197
ISBN-10:7121093197 去豆瓣看看 
00暂无人评价...
目 录内容简介
  内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务》是Wiley CIA 考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。《Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务》是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大量知识和技能。《Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务》的特色是以提纲要点的形式编写,内容简洁明了,方便学习和查阅。《Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务》可作为CIA考生的备考用书,因其内容精炼、便于携带,特别适合经常出差的CIA备考人员。

比价列表
 商家评价 (66)折扣价格

66
当当缺货N个月
24小时内更新

公众号、微信群

缺书网
微信公众号
扫码进群
实时获取购书优惠