第一章 总论
第一节 审计的起源与发展
第二节 审计的概念
第三节 审计的对象与职能
第四节 审计的目标
第五节 审计组织与审计人员
本章小结
复习思考题
第二章 审计分类与审计方法
第一节 审计的分类
第二节 审计的方法
第三节 抽样审计
本章小结
复习思考题
案例分析题
第三章 审计准则与职业道德准则
第一节 审计准则
第二节 注册会计师职业道德
本章小结
复习思考题
案例分析题
第四章 审计证据与审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
本章小结
复习思考题
第五章 审计计划与审计过程
第一节 审计计划
第二节 审计过程
本章小结
复习思考题
第六章 审计重要性和审计风险
第一节 审计重要性
第二节 审计风险
本章小结
复习思考题
案例分析题
第七章 内部控制制度及其测试与评价
第一节 内部控制制度的含义与目标
第二节 内部控制制度的内容
第三节 内部控制制度的测试
第四节 内部控制制度的评价
第五节 与治理层和管理层的沟通
第六节 管理建议书
本章小结
复习思考题
案例分析题
第八章 销售与收款循环的审计
第一节 销售与收款循环审计概述
第二节 主营业务收入审计
第三节 应收账款审计
第四节 坏账准备审计
第五节 应收票据审计
第六节 其他主要相关账户审计
本章小结
复习思考题
案例分析题
第九章 采购与付款循环审计
第一节 采购与付款循环审计概述
第二节 应付账款审计
第三节 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备审计
第四节 其他主要相关账户审计
本章小结
复习思考题
案例分析题
第十章 存货与仓储循环审计
第一节 存货与仓储循环审计概述
第二节 存货审计
第三节 存货成本审计
第四节 应付职工薪酬审计
第五节 其他主要相关账户审计
本章小结
复习思考题
案例分析题
第十一章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环审计概述
第二节 借款审计
第三节 所有者权益审计
第四节 投资审计
第五节 其他主要相关账户审计
本章小结
复习思考题
案例分析题
第十二章 货币资金审计
第一节 货币资金审计概述
第二节 库存现金审计
第三节 银行存款审计
第四节 其他货币资金审计
本章小结
复习思考题
案例分析题
第十三章 特殊项目审计
第一节 期初余额审计
第二节 期后事项审计
第三节 或有事项审计
本章小结
复习思考题
第十四章 审计报告
第一节 审计报告概述
第二节 审计报告的基本内容
第三节 注册会计师审计报告的基本类型
本章小结
复习思考题
案例分析题
第十五章 验资
第一节 验资概述
第二节 验资的程序、内容与方法
第三节 验资报告
本章小结
复习思考题