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企业内部控制审计政策解读与操作指引

企业内部控制审计政策解读与操作指引
作者:企业内部控制审计政策解读与操作指引 (作者), 东北财经大学出版社有限责任公司 (合著者), 《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组 (编者)
出版:东北财经大学出版社有限责任公司 2011.1
页数:199
定价:36.00 元
ISBN-13:9787565402425
ISBN-10:7565402427 去豆瓣看看 
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目 录内容简介
      《企业内部控制审计政策解读与操作指引》主要包括第一章企业内部控制审计概述;第一节企业内部控制审计发展历程;第二节企业内部控制审计需求分析;第二章总则;第一节 内部控制审计的基本概念和要求;第二节整合审计;第三章计划审计工作;第一节审计业务约定书;第二节审计项目组的建立;第三节计划审计工作所需评价的事项;第四节舞弊风险的考虑;第五节重要性水平;第六节识别重大账户、重大列报和相关认定;第七节识别重大业务流程等等。





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